南昌市城乡规划局2014年收支预算总表 |
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单位:千元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 5,689.4 | 一、基本支出 | 4,332.00 | 一般公共服务 | 70.00 |
一般预算拨款(补助) | 5,689.4 | 工资福利支出 | 2,432.20 | 国防 | |
基金预算拨款(补助) | 商品和服务支出 | 1,044.50 | 公共安全 | ||
专项收入 | 对个人和家庭补助支出 | 855.30 | 教育 | ||
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 科学技术 | |||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 15,839.00 | 文化体育与传媒 | ||
三、事业单位经营收入 | 1,000.0 | 行政事业性项目支出 | 2,288.10 | 社会保障与就业 | 392.40 |
四、其他收入 | 700.0 | 生产建设性项目支出 | 社会保险基金支出 | ||
五、下级上缴收入 | 其他项目支出 | 13,550.90 | 医疗卫生 | 46.80 | |
六、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 节能环保 | |||
四、对附属单位补助支出 | 800.00 | 城乡社区事务 | 20,047.20 | ||
五、上缴上级支出 | 农林水事务 | ||||
交通运输 | |||||
住房保障支出 | 414.60 | ||||
粮油物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 7,389.40 | 本年支出合计 | 20,971.00 | 本年支出合计 | 20,971.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
七、上年结转(结余) | 13,581.60 | ||||
财政拨款结转(结余) | 13,581.60 | ||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 20,971.00 | 支出总计 | 20,971.00 | 支出总计 | 20,971.00 |